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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2019-01-29</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.383/2018/FXA del 28/05/2018</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.429/2018/FXA del 09/06/2018 Corso di formazione Mepa</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.9/PA del 24/01/2018</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/PA del 23/03/2018 Progetto Carnevale.</oggetto>
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          <codiceFiscale>07904880635</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1190.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.56/PA del 13/04/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>CORVINO GENNARO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CRVGNR75D23F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORVINO GENNARO</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.54 del 11/04/2018</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08006021219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.19/E del 21/02/2018 Acquisto Defibrillatore</oggetto>
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          <ragioneSociale>Futura Hospital SAS di Carandente Giulio</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05206041211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Hospital SAS di Carandente Giulio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.VE058-252 del 03/12/2018 FORMAZIONE RSL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Centro Interdip. di ricerca Labo</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00876220633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Centro Interdip. di ricerca Labo</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.28/PA del 09/05/2018 per riparazione stampante OKI</oggetto>
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          <ragioneSociale>G.S.A. SERVICE DI SALA ALFREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06128391213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S.A. SERVICE DI SALA ALFREDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/PA del 18/04/2018 per spettacolo teatrale</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEI SALTIMBANCHI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07469771211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEI SALTIMBANCHI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1795.08</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1795.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2721E26F6</cig>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.99/2018/FXA del 31/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE SAS di LUCIO DIRETTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE SAS di LUCIO DIRETTORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1055 del 31/01/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22/PA del 19/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08069601212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO INNOVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08069601212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO INNOVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3824B0AB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.36/PA del 17/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08069601212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO INNOVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08069601212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO INNOVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>87.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3922CE899</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8T00339804 del 06/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>423.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>423.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D24DDABF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI E RCT ALUNNI A.S.2018/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06888211213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIMEGA SRL AGENTE GENERALE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06888211213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIMEGA SRL AGENTE GENERALE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E251F228</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FatPAM 147 del 05/11/2018 -CORSO FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO PERS.SCOL.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02885451217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEOPATRA sas di Cleopatra Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02885451217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEOPATRA sas di Cleopatra Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4623A1CE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.88/PA del 31/05/2018 per mappatura di ret</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVGNR75D23F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORVINO GENNARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVGNR75D23F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORVINO GENNARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5022E9570</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fatture n.21/E e 22/E del 24/03/2018 Visite guidate del 26 e 27/03/2018 Laboratori Attività di Ceramica.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659391213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAMICHE ARTISTICHE DI MONTANILE ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659391213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAMICHE ARTISTICHE DI MONTANILE ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z502398F76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FAT PAM 154 del 31/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07513881214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lo Zoo di Napoli s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07513881214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lo Zoo di Napoli s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>576.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>576.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z522548E58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.38/PA del 14/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08069601212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO INNOVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08069601212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO INNOVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>731.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>731.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5323BC505</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6/PA del 01/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03639901218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azienda Agricola La Fattoria di Biagino di Santina Nocerino</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03639901218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azienda Agricola La Fattoria di Biagino di Santina Nocerino</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1198.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1198.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z57223D726</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6/PA del 21/02/2018 Materiale pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08069601212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO INNOVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08069601212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO INNOVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>794.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>794.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5723B516C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.46182018FXA del 19/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE SAS di LUCIO DIRETTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE SAS di LUCIO DIRETTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D25103D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.686/2018/FXA del 18/10/2018 FORMAZIONE BILANCI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE SAS di LUCIO DIRETTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE SAS di LUCIO DIRETTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6721B1A1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000123/2018 del 28/03/2018 Contratto Allarme 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06604640638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLD ALARM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06604640638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLD ALARM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.18/PA del 12/02/2018 Riparazione server</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVGNR75D23F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORVINO GENNARO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVGNR75D23F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORVINO GENNARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0034/AP del 14/05/2018 visita teatro Diana</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03471120638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIANA ORIS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03471120638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIANA ORIS SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>936.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>936.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.223/2018/FXA del 21/03/2018 Formazione Segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE SAS di LUCIO DIRETTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE SAS di LUCIO DIRETTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.02-005810 del 24/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 B OFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 B OFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>701.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>701.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.290 del 31/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/A del 02/07/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06864621211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA PUBBLICITA' S.A.S. DI NOVIELLO PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06864621211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA PUBBLICITA' S.A.S. DI NOVIELLO PASQUALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.35/2018 del 21/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05728851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARTEA ASSOCIAZIONE  CULTURALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05728851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARTEA ASSOCIAZIONE  CULTURALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>935.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>935.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.89/PA del 31/05/2018 per separazione rete</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVGNR75D23F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORVINO GENNARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVGNR75D23F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORVINO GENNARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto su Fatture nn. 21/E e 22/E Visite Guidate del 26 e 27/03/2018. Solo Imponibile.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1190.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.123/FPA1 del 07/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659391213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAMICHE ARTISTICHE DI MONTANILE ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95005580634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS-CITTA' DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659391213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAMICHE ARTISTICHE DI MONTANILE ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95005580634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS-CITTA' DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1320.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z96242C1CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.41/P/A del 04/07/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06128391213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S.A. SERVICE DI SALA ALFREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06128391213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S.A. SERVICE DI SALA ALFREDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>355.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>355.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA2242C219</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.42/PA del 04/07/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06128391213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S.A. SERVICE DI SALA ALFREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06128391213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S.A. SERVICE DI SALA ALFREDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA4252E750</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.35/PA del 17/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08069601212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO INNOVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08069601212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO INNOVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.22</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA724C0056</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E23811 del 31/08/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>75.45</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-10-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2915 del 12/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1720.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA25 del 29/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RISTORANTE ALBERGO LE PARISIEN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05447220657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORANTE ALBERGO LE PARISIEN S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1483.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1483.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. FATTPA27_18 del 29/05/2018 per acquisto libri di inglese</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EINSTEINWEB S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04244671212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EINSTEINWEB S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>397.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8/PA del 27/06/2018 -Progetto CARACAS Attività didattica-laboratorio di teatro per alunni della scuola Primaria A.S.2017/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.A.R.A.C.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07904880635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.R.A.C.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4210.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4210.40</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.23/PA del 11/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G.S.A. SERVICE DI SALA ALFREDO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06128391213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S.A. SERVICE DI SALA ALFREDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>138.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>138.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E07699 del 08/03/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-479 Modulo Calcolandia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>86.09</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9/PA del 27/06/2018 Progetto CARACASAttività di animazione teatrale per alunni dell'infanzia-novembre/dicembre 2017-gennaio 201</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07904880635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.R.A.C.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07904880635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.R.A.C.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7002.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7002.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.32/PA del 07/03/2018 Riparazione gruppo alimentazione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVGNR75D23F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORVINO GENNARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVGNR75D23F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORVINO GENNARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF21BB212</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.138/2018/FHO del 22/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>349.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>349.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE2215E382</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1056 del 31/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>233.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>233.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF421E2B3B</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.95/2018/FXA del 31/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE SAS di LUCIO DIRETTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE SAS di LUCIO DIRETTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF5233EF81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 3_18 del 23/04/2018 visita fattoria didattica cinciallegra</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05420121211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMMA VESUVIO GRAN TOUR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05420121211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMMA VESUVIO GRAN TOUR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF62436201</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.45/PA del 006/07/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06128391213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S.A. SERVICE DI SALA ALFREDO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>G.S.A. SERVICE DI SALA ALFREDO</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.106861 del 27/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA MESE SETTEMBRE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BANCA FARMAFACTORING S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BANCA FARMAFACTORING S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manital S.c.p.a.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE PROT.N. 5377</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Contratto assistenza software E.F. 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CORVINO GENNARO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CRVGNR75D23F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORVINO GENNARO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE PROT. N.5149</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1443.44</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PAE0022558 del 14/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC51FC1232</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento spese postali giugno 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>241.56</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>241.56</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.227/E del 10/11/2017 Compenso Gestione Remote Banking E.F. 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02113530345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Ordine prot. n. 5203 del 06/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>178.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF31FEC514</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80067490633</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXX CIRCOLO - "G. PARINI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT.N. 4439</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO INNOVA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08069601212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO INNOVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>643.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>643.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
